Dashboard

ปีการศึกษา 2568
ผู้ดูแลระบบ

รายงานวิเคราะห์งบประมาณจัดสรรจำแนกละเอียด

กราฟร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ
924,169,666
บาท (รวม)
ตารางงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามแหล่งงบประมาณที่ระบุในระบบ
แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน 550,957,500 59.62 %
งบประมาณเงินรายได้ 156,690,900 16.95 %
เงินรับฝากอื่น 104,131,986 11.27 %
งบประมาณเงินรายได้จากกองทุนต่างๆ 60,682,306 6.57 %
เงินรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 16,434,300 1.78 %
เงินรายได้ (ร้อยละ 20) 16,320,710 1.77 %
เงินนอกงบประมาณ(เงินคงคลัง) 8,969,964 0.97 %
เงินบำรุงการศึกษา(ภูพานเพลส) 6,403,200 0.69 %
เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 3,512,800 0.38 %
งบแผ่นดิน (เงินเบิกแทนกัน) 66,000 0.01 %
รวมทั้งสิ้น 924,169,666 100.00 %
กราฟร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามประเภทรายจ่าย
924,169,666
บาท (ทั้งหมด)
ตารางงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามประเภทรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ
Export Excel

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จำแนกตามประเภทรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ
ประเภทรายจ่าย แหล่งงบประมาณ รวม
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณภูพานเพลซ งบประมาณรายได้จากบริการทางวิชาการ งบประมาณรายได้จากบริการบริหารสินทรัพย์
จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ
1. งบบุคลากร 78,791,800 14.30 % 50,496,425 14.56 % 1,503,300 23.48 % - - 618,240 3.76 % 131,409,765 14.22 %
- ค่าจ้างประจำ/งบสรก. 2,282,300 0.41 % - - - - - - - - 2,282,300 0.25 %
- ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 5,112,300 0.93 % 50,496,425 14.56 % 1,503,300 23.48 % - - 618,240 3.76 % 57,730,265 6.25 %
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 8,063,300 1.46 % - - - - - - - - 8,063,300 0.87 %
- เงินเดือน/งบสรก. 63,333,900 11.49 % - - - - - - - - 63,333,900 6.85 %
2. งบดำเนินงาน 12,981,900 2.36 % 116,758,107 33.67 % 4,796,210 74.90 % 2,943,680 83.80 % 14,854,071 90.38 % 152,333,968 16.48 %
- ค่าใช้สอย/งบสรก. 456,300 0.08 % 51,698,841 14.91 % 1,057,152 16.51 % 1,421,920 40.48 % 5,975,391 36.36 % 60,609,604 6.56 %
- ค่าตอบแทน/งบสรก. 12,507,600 2.27 % 42,978,071 12.39 % 312,000 4.87 % 920,800 26.21 % 646,570 3.93 % 57,365,041 6.21 %
- ค่าวัสดุ/งบสรก. - - 12,685,408 3.66 % 3,016,658 47.11 % 600,960 17.11 % 2,062,430 12.55 % 18,365,456 1.99 %
- ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก. 18,000 0.00 % 9,395,787 2.71 % 410,400 6.41 % - - 6,169,680 37.54 % 15,993,867 1.73 %
3. งบลงทุน 104,549,404 18.97 % 11,584,029 3.34 % 103,690 1.62 % - - 748,950 4.56 % 116,986,073 12.66 %
- ครุภัณฑ์/งบสรก. 68,501,212 12.43 % 4,567,865 1.32 % 103,690 1.62 % - - 748,950 4.56 % 73,921,717 8.00 %
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก. 36,048,192 6.54 % 7,016,164 2.02 % - - - - - - 43,064,356 4.66 %
4. งบอุดหนุน 354,700,396 64.37 % 123,717,809 35.67 % - - - - 50,240 0.31 % 478,468,445 51.77 %
- ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน 30,899,433 5.61 % 134,421 0.04 % - - - - - - 31,033,854 3.36 %
- ค่าตอบแทน/งบอุดหนุน 11,909,285 2.16 % 1,576,237 0.45 % - - - - - - 13,485,522 1.46 %
- ค่าวัสดุ/งบอุดหนุน 10,987,131 1.99 % 30,000 0.01 % - - - - - - 11,017,131 1.19 %
- ค่าสาธารณูปโภค/งบอุดหนุน 8,449,996 1.53 % - - - - - - - - 8,449,996 0.91 %
- เงินเดือน/งบอุดหนุน 287,980,100 52.26 % - - - - - - - - 287,980,100 31.16 %
- อุดหนุนทั่วไป/งบสรก. 4,474,451 0.81 % 121,977,151 35.17 % - - - - 50,240 0.31 % 126,501,842 13.69 %
5. งบรายจ่ายอื่น - - 44,239,497 12.76 % - - 569,120 16.20 % 162,799 0.99 % 44,971,416 4.87 %
- ค่าใช้สอย - - 2,153,310 0.62 % - - 94,544 2.69 % - - 2,247,854 0.24 %
- ค่าตอบแทน - - 981,682 0.28 % - - 380,250 10.82 % - - 1,361,932 0.15 %
- ค่าวัสดุ - - 699,224 0.20 % - - 85,206 2.43 % - - 784,430 0.08 %
- ค่าสาธารณูปโภค - - 61,170 0.02 % - - - - - - 61,170 0.01 %
- งบรายจ่ายอื่น - - 40,344,111 11.63 % - - 9,120 0.26 % 162,799 0.99 % 40,516,030 4.38 %
รวมทั้งสิ้น 551,023,500 100.00 % 346,795,866 100.00 % 6,403,200 100.00 % 3,512,800 100.00 % 16,434,300 100.00 % 924,169,666 100.00 %